ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За 1 полугодие 2014 года общая выручка Группы "РусГидро" по МСФО увеличилась на 4,4% и составила 170 916 млн руб.

Данное изменение обусловлено следующими факторами:

* увеличение объёма и цены продажи на рынке "на сутки вперед" (РСВ) первой ценовой зоны за счёт индексации цен на топливо для промышленных потребителей со второй половины 2013 года;

* увеличение цены продажи мощности на КОМ для ГЭС первой ценовой зоны за счет индексации на величину индекса потребительских цен; 

* увеличение выручки от реализации мощности по ОАО "ДЭК" за 1 полугодие 2014 года по сравнению с 1 полугодием 2013 года в результате увеличения объема реализации мощности на 22% и роста цены реализации на 5%;

* рост выручки ОАО "ДРСК" за транспортировку электроэнергии в связи с продлением договоров "последней мили" на территориях Амурской области и Еврейской автономной области.

Показатель EBITDA в отчётном периоде увеличился на 5,9% и составил 41 382 млн руб. против 39 080 млн руб. за аналогичный период прошлого года. Рост показателя связан с умеренной динамикой роста операционных расходов, благоприятной ценовой конъюнктурой на рынке "на сутки вперед", улучшением финансовых показателей ОАО "ДРСК" в результате продления договоров "последней мили". 

За 1 полугодие 2014 года чистая прибыль Группы увеличилась на 97,2% и составила 21 336 млн руб. против 10 818 млн руб. за аналогичный период прошлого года. 

Скорректированная чистая прибыль в отчётном периоде составила 24 334 млн руб., что на 5,6% больше аналогичного показателя 2013 года. Разница между отчётным и скорректированным показателями объясняется в основном отражением следующих неденежных операций (указаны без учёта эффекта налога на прибыль): 

* признание убытка от обесценения основных средств в размере 1 696 млн руб.;

* признание убытка от обесценения дебиторской задолженности в размере 1 446 млн руб. в результате анализа просроченной дебиторской задолженности и оценки вероятности её погашения;

* признание убытка от обесценения финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, в размере 450 млн руб., в том числе акций ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" в размере 257 млн руб. в связи со снижением их котировок.

По состоянию на 30 июня 2014 года активы Группы увеличились на 31 368 млн руб. до 883 414 млн руб. по сравнению с аналогичным показателем на 31 декабря 2013 года. Изменение активов преимущественно связано с увеличением величины основных средств Группы, остатков денежных средств и их эквивалентов на банковских счетах а также ростом дебиторской задолженности. 

В связи с совершением сделки по обмену принадлежащих ОАО "Гидроинвест" (дочернему обществу Группы) 25% минус 1 акция ОАО "Красноярская ГЭС" на 3,39% акций РусГидро, вложение в зависимое общество ОАО "Красноярская ГЭС" по состоянию на 30 июня 2014 года было переклассифицировано в состав внеоборотных активов, предназначенных для продажи. Фактический обмен состоялся в июле 2014 года. 

Обязательства Группы на конец отчётного периода увеличились на 14 954 млн руб. до 270 293 млн руб. по сравнению с аналогичным показателем на 31 декабря 2013 года. Изменение обязательств произошло, в основном, за счёт получения в январе 2014 года долгосрочного кредита от Европейского Банка Реконструкции и Развития в сумме 3 530 млн руб. и в апреле 2014 года долгосрочного кредита ОАО "Сбербанк России" на сумму 2 776 млн руб. на финансирование текущей операционной, финансовой и инвестиционной деятельности, получения краткосрочных кредитов от ОАО "Газпромбанк", ОАО "Сбербанк", ОАО "Банк ВТБ" и ОАО "Альфа-банк".